通讯员黄水平 8月30日,安陆市浩源国有资本投资运营有限公司(以下简称浩源国投公司)召开党委会,研究部署内部审计相关工作并通过了《安陆市浩源国有资本投资运营有限公司审计工作方案》。
《方案》确定将对浩源国投所属子公司的会计信息、工程项目、工资薪金、内部管控以及经营、资金、涉税、涉法等重大风险问题进行全面审计,评价公司财务及业务记录的真实性、准确性,从而提高企业会计信息质量,了解国有资产保值增值情况,找出公司管理存在的薄弱环节,并提出相应改进措施。
会议要求,要加强党委对内审工作的统一领导、加大内部审计体制机制的建立与运行,推动浩源国投公司内部审计高质量建设;要依法审计、实事求是,不断提升审计效果;要着力在防范审计风险上下功夫,确保审计质量,着力在发挥内部审计建设性作用上下功夫,为公司决策治理当好参谋助手,促进公司发展和促进经济效益。
浩源国投公司将以此次内部审计工作为起点,持续和不断创新工作方式方法,提升内审质量水平,夯实清廉国企建设,进一步推动浩源国投公司内部审计工作高质量发展。
来源:安陆市浩源国有资本投资运营有限公司